Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 1.113.544,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 11.793,90 )
   0000305/2025 Original0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 11.793,90
       Total R$ 11.793,90
Total R$ 11.793,90
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 5.348,00 )
   0000646/2024 Original0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 5.348,00
       Total R$ 5.348,00
Total R$ 5.348,00
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 4.998,00 )
   0000612/2024 Original0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 4.998,00
       Total R$ 4.998,00
Total R$ 4.998,00
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 6.197,60 )
   0000544/2024 Original0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 6.197,60
       Total R$ 6.197,60
Total R$ 6.197,60
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 2.874,00 )
   0000427/2024 Original0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 2.874,00
       Total R$ 2.874,00
Total R$ 2.874,00
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 2.974,00 )
   0000327/2024 Original0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 2.974,00
       Total R$ 2.974,00
Total R$ 2.974,00
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 4.998,00 )
   0000216/2024 Original0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 4.998,00
       Total R$ 4.998,00
Total R$ 4.998,00
 Data: 12/09/2023 ( Total R$ 4.320,00 )
   0000791/2023 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 4.320,00
       Total R$ 4.320,00
Total R$ 4.320,00
 Data: 08/08/2023 ( Total R$ 4.799,70 )
   0000702/2023 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 4.799,70
       Total R$ 4.799,70
Total R$ 4.799,70
 Data: 10/07/2023 ( Total R$ 73.617,25 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 1.074.748,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 11.793,90 )
   0000305/2025 0000823/2025 Original0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 11.793,90
        Total R$ 11.793,90
Total R$ 11.793,90
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 2.974,00 )
   0000646/2024 0000197/2025 Original0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 2.974,00
        Total R$ 2.974,00
Total R$ 2.974,00
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 6.197,60 )
   0000544/2024 0002081/2024 Original0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 6.197,60
        Total R$ 6.197,60
Total R$ 6.197,60
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 2.874,00 )
   0000427/2024 0001378/2024 Original0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 2.874,00
        Total R$ 2.874,00
Total R$ 2.874,00
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 2.974,00 )
   0000327/2024 0001140/2024 Original0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 2.974,00
        Total R$ 2.974,00
Total R$ 2.974,00
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 4.998,00 )
   0000216/2024 0000771/2024 Original0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 4.998,00
        Total R$ 4.998,00
Total R$ 4.998,00
 Data: 11/10/2023 ( Total R$ 4.320,00 )
   0000791/2023 0002887/2023 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 4.320,00
        Total R$ 4.320,00
Total R$ 4.320,00
 Data: 05/10/2023 ( Total R$ 10.060,00 )
   0000588/2023 0002844/2023 Original06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.111 - ALIMENTACAO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 10.060,00
        Total R$ 10.060,00
Total R$ 10.060,00
 Data: 03/10/2023 ( Total R$ 37.046,80 )
   0000654/2023 0002803/2023 Original06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.109 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 30.010,20
   0000588/2023 0002802/2023 Original06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.111 - ALIMENTACAO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 7.036,60
        Total R$ 37.046,80
Total R$ 37.046,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 1.017.217,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 8.962,75 )
   0002081/2024 0004372/2024 OriginalOrcamentario0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 6.123,23
   0001378/2024 0004365/2024 OriginalOrcamentario0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 2.839,52
         Total R$ 8.962,75
Total R$ 8.962,75
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 2.950,31 )
   0001140/2024 0003609/2024 OriginalOrcamentario0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 2.950,31
         Total R$ 2.950,31
Total R$ 2.950,31
 Data: 03/07/2024 ( Total R$ 4.938,02 )
   0000771/2024 0002171/2024 OriginalOrcamentario0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 4.938,02
         Total R$ 4.938,02
Total R$ 4.938,02
 Data: 22/05/2024 ( Total R$ 47.106,80 )
   0002844/2023 0001618/2024 OriginalRestos a Pagar Processados06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.111 - ALIMENTACAO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 10.060,00
   0002803/2023 0001617/2024 OriginalRestos a Pagar Processados06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.109 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 30.010,20
   0002802/2023 0001615/2024 OriginalRestos a Pagar Processados06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.111 - ALIMENTACAO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 7.036,60
         Total R$ 47.106,80
Total R$ 47.106,80
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 4.093,90 )
   0002464/2023 0001163/2024 OriginalRestos a Pagar Processados06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.109 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 21,58
   0002460/2023 0001162/2024 OriginalRestos a Pagar Processados06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.111 - ALIMENTACAO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 1.496,82
   0002459/2023 0001161/2024 OriginalRestos a Pagar Processados06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.111 - ALIMENTACAO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 756,00
   0002458/2023 0001160/2024 OriginalRestos a Pagar Processados06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.109 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.819,50
         Total R$ 4.093,90
Total R$ 4.093,90
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 27.718,22 ) (Continua na próxima página)
   0002314/2023 0000806/2024 OriginalRestos a Pagar Processados06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.111 - ALIMENTACAO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 19.736,22
   0002312/2023 0000805/2024 OriginalRestos a Pagar Processados06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.109 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 184,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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